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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 105 gare - 29/01/18 - 07:57 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Verjus</entePubblicatore>
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    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MARANO TICINO</oggetto>
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    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017</oggetto>
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    <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/17</oggetto>
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    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>LICENZA ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE &#8211; 1/11/2016 &#8211; 31/10/2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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    <cig>ZAB1B44B16</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A TORINO &#8211; MUSEO EGIZIO &#8211; 28/10/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>CUFFIA CON MICROFONO PER AULA LINGUE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA &#8211; PLESSO DI MARANO TICINO &#8211; GIUGNO/NOVEMBRE 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>38.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
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    <oggetto>Spese postali mese di luglio 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>24.72</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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    <cig>Z361B06DA2</cig>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO 2016/17</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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    <cig>Z131AE53BA</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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    <cig>ZA81ACB107</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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    <importoAggiudicazione>7.54</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
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    <cig>ZAE1ABACDC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI REGEL &#8211; REGISTRI ELETTRONICI A.S. 2016-17</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E1AACB8F</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>451.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>451.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z141A917B2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>34.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z981A81BFF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIARI SCOLASTICI A.S. 2016/2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2337.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2337.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z081A7D7C5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI SCOLASTICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>154.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>154.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z941A7BEC1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI SCOLASTICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3D1A6C9B8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA COLLABORATORI D.S</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>280.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>280.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2C1A4C650</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA PLESSO DI MARANO TICINO &#8211; MARZO/MAGGIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>45.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>45.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z231A42DE0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>353.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>353.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD71A1978D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA SC. SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>569.93</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>569.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA SC. PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>461.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>461.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z441A19530</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA SC. SECONDARIA E SC. PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>TREZETA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>317.52</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>317.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBA1A193A8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA SC. SECONDARIA E SC. PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>208.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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    <cig>Z1219F0486</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>95.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>95.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7219AA536</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA &#8211; 25/05/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA519E2852</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO MICROFONI PANORAMICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>TSTMNG62T46L219Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOUND LIVE SERVICE DI TESTAQUATRA MARIANGELA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTMNG62T46L219Q</codiceFiscale><ragioneSociale>SOUND LIVE SERVICE DI TESTAQUATRA MARIANGELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAC19E225D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>142.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>142.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0419E0AA7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CAPPELLINI COLORI ASSORTITI STAMPATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02053750036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IDEE...di Rubin Sara</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>285.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>285.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA619DC39A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE PERSONAL COMPUTER PORTATILI</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA619D938F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>219.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>219.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE419D3770</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE &#8211; SCUOLA PRIMARIA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale><ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5939.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5939.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9119C0C93</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE GIOCHI MATEMATICI SC. PRIMARIA A.S. 2015/16</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale><ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>58.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>58.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5F19BCF0E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE KIT IL MILLELIBRI &#8211; GIUNTI EDITORE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1266.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1266.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7919B6B31</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE 15° ANNIVERSARIO SEZIONE MUSICALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01543080038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01543080038</codiceFiscale><ragioneSociale>MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>151.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>152.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6E19B2F5C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO &#8211; TEATRO TREBBO E MUSEO DEL BAMBINO MUBA &#8211; 10/05/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3019B1ABA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1° CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2015/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>ZNZNNL69B51D872K</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOLERIA LUANA DI ZENZOLO ANTONELLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZNZNNL69B51D872K</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA LUANA DI ZENZOLO ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>83.69</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>83.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1D19AC244</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE &#8211; TEATRO MUNICIPALE &#8211; 20/05/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00026520031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00026520031</codiceFiscale><ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8D19AA891</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A COMO &#8211; 27/05/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E19AA3BE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO &#8211; 23/05/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCB19AA1BF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1° CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2015/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>89.16</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>89.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7919AA137</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A PAVIA &#8211; 20/05/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8419AA042</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA A CASTELLETTO TICINO &#8211; APICOLTURA VERBANO &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI &#8211; 18/5 &#8211; 25/5 &#8211; 1/6</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>818.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>818.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8A19A9DF4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>195.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>195.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE319A9C73</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO &#8211; PARCO VALENTINO &#8211; 28/04/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>395.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>395.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z871987DF7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE ATTIVITA&#8217; SPORTIVE SC. SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>214.32</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>214.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEC1961505</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO PISCINA AQUAM OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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    <cig>Z321960F02</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>241.5</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>241.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z30195C2F9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS G DATA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>971.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>971.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBB1957B9B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale><ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>254.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>254.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2D1955B37</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>55.61</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>55.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z72194DBB9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRO BERGANTINI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E19199D6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO &#8211; VENARIA &#8211; 06/04/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA MARANO TICINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB818DAF8B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA TECNOLOGICA HARDWARE GENNAIO &#8211; FEBBRAIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>459.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>459.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7218D64CA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PANCA ALZABILE PER PIANOFORTE CGM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00139480982</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00139480982</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>75.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7118CD55F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PLESSO DI MARANO TICINO &#8211; DICEMBRE/FEBBRAIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>51.71</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>51.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9F18CA5F6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>145.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>145.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5418C7F1E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02347190031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIGITEC ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MASTELLI FABRIZIO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC818B92B7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA ALLA SINAGOGA DI CASALE MONFERRATO &#8211; 11/3/2016 &#8211; SC. PRIM. RODARI/VERJUS/MARANO TICINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO (MUSEO EGIZIO) &#8211; 09/03/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE ARCHEOPARK-BOARIO TERME &#8211; 04/03/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale><ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>522.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
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    <cig>ZAA18B279A</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI GENNAIO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>209.88</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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    <cig>Z5918A6535</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A NOVARA (TEATRO COCCIA) &#8211; 21/04/2016 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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    <cig>Z6618935D3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE A NOVARA &#8211; 24/02/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC4187EE31</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA AL MUSEO FARAGGIANA &#8211; NOVARA &#8211; 9/3/2016 E VISITA GALLERIA GIANNONI &#8211; NOVARA &#8211; 3/3/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>545.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>545.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBB187ECBF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA ALLA SINAGOGA PRESSO LA COMUNITA&#8217; EBRAICA DI VERCELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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    <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2318602B9</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>434.64</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>434.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALI PER LA DIDATTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>203.04</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>203.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z57180B510</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC2180ACA5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE MATERIALE PER AULA INFORMATICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5817FFDFC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA DAL 15 AL 19 FEBBRAIO 2016 &#8211; PULMAN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1909.10</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
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    <cig>ZA317E4852</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB3171EBC2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 &#8211; CLASSI SECONDE &#8211; MANTOVA</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MACROMONDO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>4587</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4587.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAB17D4B8E</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI DICEMBRE 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>143.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA617C5808</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>74.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>74.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE317260A0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 &#8211; CLASSI PRIME</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MACROMONDO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>4323.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4323.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1F171EE07</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 &#8211; CLASSI TERZE</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MACROMONDO</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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    <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
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    <cig>ZB3171EBC2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 &#8211; CLASSI SECONDE &#8211; VENEZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MACROMONDO</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>8634.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>8634.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOALSTICO 2015/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>7209.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-24</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>7209.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB21696206</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LICENZA ANNUALE USO E NOLEGGIO RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/11/2015 AL 31/10/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1058.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1058.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE01695EBC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03096070127</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z461674908</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA A.S. 2015/16</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MACROMONDO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>33769.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>33769.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA0166DAF7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale><ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z63166066E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGEL &#8211; REGISTRO STRUMENTO MUSICALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5715E3FC9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale><ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDE15D925A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB01573042</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE2156A0DC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26146EC45</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SITO SCUOLA &#8211; PERIODO DAL 21.06.2015 AL 21.06.2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>198.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>198.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBF1144E74</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATRICI E INCHIOSTRO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>108.56</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>108.56</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>