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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 124 gare - 03/07/19 - 08:46 - Generato con WPGov ANAC XML 6.7.2 di Marco Milesi</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-12-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Verjus</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-07-03</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA NEGRI KYOCERA KM 2035 SETTEMBRE &#8211; DICEMBRE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018</oggetto>
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    <oggetto>Assicurazione alunni, personale Docente e ATA a.s. 2018/19</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DAL 01/09/2018 (C &amp; M CONSULTING)</oggetto>
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    <oggetto>MESSA IN SICUREZZA CAVI SCUOLA PRIMARIA MARASCHI</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
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    <oggetto>RETE LAN WLAN &#8211; PRIMARIA PALESTRINI</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI</oggetto>
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    <oggetto>Assicurazione alunni, personale Docente e ATA a.s. 2018/19</oggetto>
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            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L. -</ragioneSociale>
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    <oggetto>STAMPA E RILEGATURA VOLUMI SCUOLA SECONDARIA I GRADO</oggetto>
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    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DAL 01/09/2018 (ESPERIA SPA)</oggetto>
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    <cig>Z7224C97C0</cig>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONDUZIONE INTERVENTO FORMATIVO &#8220;DIDATTICA DELLE EMOZIONI&#8221; &#8211; 04/05 SETTEMBRE 2018</oggetto>
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    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 DIREZIONE DIDATTICA DI OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>63.77</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>63.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF92541899</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA MUNARI DAL 01.09.2018 AL 02.10.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA MARASCHI DAL 01.09.2018 AL 04.05.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>378.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2.42</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA62511526</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO C.T.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F250F60C</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE LABORATORIO LINGUISTICO IDM NEXT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &amp; GIRAUDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale><ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &amp; GIRAUDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MEDIA/SEGRETERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>653.83</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>653.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4824EF234</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ATTREZZI PER CARRELLO PULIZIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale><ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>69.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>69.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5224D67CF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA RODARI &#8211; PALESTRINI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>666.26</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>666.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5924C70A8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale><ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2495C35</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LICENZA ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE 01/11/2018 &#8211; 31/10/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1321.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1321.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z542488836</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00139480982</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00139480982</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1536.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1536.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE42447787</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRO ELETTRONICO &#8211; MODULISTICA ONLINE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0B24416CD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MARANO TICINO DAL 01.03.2018 AL 02.07.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>61.53</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>61.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD82066E95</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A TORINO &#8211; MUSEO EGIZIO &#8211; 01/06/2018 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z55242DD63</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VERJUS &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI &#8211; I</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale><ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>537.94</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>537.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z72242AC56</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VERJUS &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI &#8211; M</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale><ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>712.99</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>712.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4A242AB5C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VERJUS &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI &#8211; V</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>710.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>710.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z67242A187</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60.33</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>60.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3A24213FA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SEGRETERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2006.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2006.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E241C5A1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC4240B4E8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AULA INFORMATICA ALUNNI SC. SECONDARIA 1 GRADO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4423E432F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7323F0056</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3062.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3062.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E23E6BBA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>315.17</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>315.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8323E6AB7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO &#8211; OLEGGIO 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>213.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2B23E62AF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MIGRAZIONE DEI DATI DAGLI ARCHIVI ARGO ALL&#8217;ARCHIVIO DI AXIOS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2523E0CBF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO DISPOSITIVO DI TIMBRATURA SETTEMBRE &#8211; OTTOBRE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>59.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>59.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5C23DEE78</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CLMDVD76A13F952O</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.B.S. SCHOOL &amp; OFFICE di COLOMBO DAVIDE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMDVD76A13F952O</codiceFiscale><ragioneSociale>C.B.S. SCHOOL &amp; OFFICE di COLOMBO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>135.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>135.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF523D0141</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE AL PARCO DI PORTOFINO &#8211; PRIMARIA PALESTRINI 25/5/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03463700108</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.A.F.N.E. SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03463700108</codiceFiscale><ragioneSociale>D.A.F.N.E. SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5923CEEBD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8623AAF91</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A MANTOVA &#8211; SCUOLA PRIMARIA PALESTRINI &#8211; 18/05/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01472050200</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01472050200</codiceFiscale><ragioneSociale>MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>474.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>474.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC823A953C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE TOUR CON TRENINO &#8220;LA FRECCIA DI DIANA&#8221; TORINO VENARIA REALE &#8211; 30.05.2018 SC. PRIMARIA MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97704430012</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97704430012</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>204.53</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>204.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB823A33C7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO &#8211; VENARIA REALE 30.05.2018 &#8211; PRIMARIA MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale><ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z022398C16</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO € 89,49 &#8211; FEBBRAIO € 42,11 &#8211; MARZO € 106,62 &#8211; APRILE € 106,85</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>345.07</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>345.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD62390DE1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAMPA E RILEGATURA VOLUMI SCUOLA SECONDARIA I GRADO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00596080036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LITOPRESS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00596080036</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOPRESS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1930.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1930.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z612390AC7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO NOVARA CIVITAVECCHIA 22.05.2018 &#8211; 24.05.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01637430032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARDUINO VIAGGI S.a.s</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01637430032</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDUINO VIAGGI S.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>681.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E2382C93</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MANUALE OPERATIVO &#8211; PASSWEB</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>53.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z43236AC9B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI MANTOVA SCUOLA SECONDARIA -18.05.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE VARESINE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594870123</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE VARESINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z55236A1C5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO RADIOMICROFONI PRESSO TEATRO CIVICO DI OLEGGIO IN DATA 30.05.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>TSTMNG62T46L219Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOUND LIVE SERVICE DI TESTAQUATRA MARIANGELA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTMNG62T46L219Q</codiceFiscale><ragioneSociale>SOUND LIVE SERVICE DI TESTAQUATRA MARIANGELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF52365E1A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI CAVI DI LAVAGNA 14-15/06/2018 &#8211; PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale><ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2128.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2128.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A235817B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>163.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>163.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A234AAC2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE D&#8217;ESAME A.S. 2017/18 &#8211; MATERIALE ELEZIONE C.D.I.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>187.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>187.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF4234A59A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI CASALE MONFERRATO &#8211; SINAGOGA &#8211; PRIMARIA RODARI &#8211; 30/05/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale><ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB92334F34</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA &#8220;G. RODARI&#8221; OLEGGIO 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>299.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC2233333C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA &#8211; ETICHETTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02172430031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MY OFFICE SAS DI TESTORI F. E ANGELINI S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02172430031</codiceFiscale><ragioneSociale>MY OFFICE SAS DI TESTORI F. E ANGELINI S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z202332BD9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI ISOLE BORROMEE &#8211; PRIMARIA RODARI &#8211; 01/06/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF12322391</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI OLEGGIO &#8211; AQUAM 7-16-23-28 MAGGIO 2018 &#8211; PRIMARIA MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z812319A82</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI NOVARA TEATRO COCCIA 23/04/2018 &#8211; PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>954.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>954.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCE2312DD7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PERCORSO FORMATIVO &#8220;CHE RABBIA CHE MI FAI&#8221;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>80089730016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80089730016</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6122E0ECB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.8.1A3-FESRPON-PI-2017-25 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3022B6CC0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MARANO TICINO DAL 01.11.2017 AL 28.02.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>87.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>87.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z302298E48</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO: 03/04/2018 &#8211; 02/04/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z872293CD2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRO BERGANTINI 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z57226D2EF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
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    <cig>ZBD226867F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI TORINO &#8211; MUSEO EGIZIO &#8211; 01/06/2018 &#8211; PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCA2268614</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI TORINO &#8211; VENARIA REALE &#8211; 30/05/2018 &#8211; PRIMARIA MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>790.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>790.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF72268576</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI SANTA MARGHERITA LIGURE &#8211; PORTOFINO &#8211; SAN FRUTTUOSO &#8211; 25/05/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4222684B8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI TORINO &#8211; BIOPARCO ZOOM &#8211; 25/5/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z352264859</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2112.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>528.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7D226367F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01279450033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BASSETTI SAS DI BASSETTI CLAUDIO &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279450033</codiceFiscale><ragioneSociale>BASSETTI SAS DI BASSETTI CLAUDIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDB225DB28</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI CON CAVO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z03225BE5A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINE MATERIALE VARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>81.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>81.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z18225B067</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INSTALLAZIONE A PARETE DI VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO E LAVAGNA MAGNETICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z36224E3BA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>258.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>258.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z28224D721</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO A.S. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>118.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>118.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z20224D5F4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25.42</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>25.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA2224D3BC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI TEATRO REGIO &#8211; TORINO 22/23 MARZO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1318.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z09223DB9E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGRAMMA GITA &#8220;IL CASTELLO DEI COLORI&#8221; &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>V.I.C. s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.C. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1416.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1416.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEE22108F7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE PARCO ZOOM DI TORINO &#8211; SCUOLA PRIMARIA PALESTRINI &#8211; 25/05/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09106420012</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZOOM IN PROGRESS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09106420012</codiceFiscale><ragioneSociale>ZOOM IN PROGRESS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>639.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>639.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEA21F6926</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>74.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>74.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAF21F66F9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA &#8211; PREMI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>327.47</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-07</dataUltimazione>
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    <cig>ZCC21ECA12</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI INGLESE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale><ragioneSociale>LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>102.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
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    <cig>Z3921EC6BA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE A4/A3</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>739.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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    <cig>Z6A21D3C0F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI SETTIMANA BIANCA 2017/2018 &#8211; DAL 05/03/2018 AL 09/03/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF21D3B3D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI SETTIMANA BIANCA 2017/2018 &#8211; DAL 19/02/2018 AL 23/02/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1563.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1563.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9821C5E20</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>174.69</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>174.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA021BC077</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI AD ARONA (STABILIMENTO LAICA) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  IL 25/01/18 E15/02/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDB21B1CF1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI A FONDOTOCE (CASA DELLA RESISTENZA) &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IL 29-30-31/05/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2C21B1CD6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI A MILANO (BINARIO 21) &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IL 26/3-24/4 E 26/4-2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1036.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1036.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0C21B1C0E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI A TURBIGO &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DAL 29/01/2018 AL 05/02/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E21B1AA0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI A TORINO (VENARIA + STAMPA) IL 26/01/2018 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale><ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB82196224</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A TORINO &#8211; VENARIA REALE &#8211; 26/01/2018 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSI QUINTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale><ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD8219118B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z422190F5A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGEL SEGRETERIA DIGITALE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD42150903</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO &#8211; TEATRO REGIO &#8211; IL 22-23/03/2018- CLASSI SECONDE &#8211; SECONDARIA DI I GRADO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00505900019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00505900019</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1136.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1136.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF22138BDA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CANTU&#8217; &#8211; 13 DICEMBRE 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale><ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7D20C9A1A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2017/18 &#8211; CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08160140151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI SNC DI PAOLO TAGLIABUE &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08160140151</codiceFiscale><ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI SNC DI PAOLO TAGLIABUE &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19796.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>19796.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2017/18 &#8211; CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08160140151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI SNC DI PAOLO TAGLIABUE &amp; C.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale><ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2017/18 &#8211; CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>08160140151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TAGLIABUE VIAGGI SNC DI PAOLO TAGLIABUE &amp; C.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
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    <oggetto>ORDINAZIONE PERSONAL COMPUTER PORTATILI</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BELLUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1402.87</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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    <cig>Z7220C021B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A TORINO -LA STAMPA &#8211; 26/01/2018 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSI QUINTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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    <cig>Z482090CA6</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>152.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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    <cig>ZA2207823F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO 10.8.1A3-FESRPON-PI-2017-25 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSINFONET</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &amp; GIRAUDO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONTI &amp; RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale><ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>14460.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>14460.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD82066E95</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA D&#8217;ISTRUZIONE A TORINO &#8211; MUSEO EGIZIO &#8211; 01/06/2018 &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale><ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>666.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>666.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE82043166</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA A.S. 2017/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>38203.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>38203.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z872035DF2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ORDINAZIONE PERSONAL COMPUTER PORTATILI</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFORDATA S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORDATA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1714.58</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1714.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCD201D504</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LICENZA ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE 01/11/2017 &#8211; 31/10/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>998.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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    <cig>ZC6200AFEE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDIT.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale><ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDIT.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z621F4FF0F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2017/18</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale><ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD31F222B6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z571F150CE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO REGEL PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z261EB5FA3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8493.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>8493.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z271EA9FBC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MODULISTICA ONLINE &#8211; REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD91D6A781</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza software , hardware del parco macchine in dotazione dell’Istituto Comprensivo e di amministratore di sistema per la durata di dodici mesi (03.04.2017 – 02.04.2018).</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z30195C2F9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS G DATA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>971.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>971.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26146EC45</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SITO SCUOLA &#8211; PERIODO DAL 21.06.2015 AL 21.06.2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>198.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>198.30</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>