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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 99 gare - 10/12/19 - 11:32 - Generato con WPGov ANAC XML 6.7.2 di Marco Milesi</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Verjus</entePubblicatore>
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    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA MUNARI DAL 03.10.2019 AL 02.10.2020</oggetto>
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    <oggetto>REGISTRO ELETTRONICO &#8211; MODULISTICA ONLINE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020</oggetto>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DAL 02.09.2019 AL 31.08.2020</oggetto>
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    <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2019/20</oggetto>
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            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDC292B168</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO- PLESSO RODARI (Concorso E.PICCHIO)</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.16</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>150.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6A28D670C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ISTITUTO COMPRENSIVO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>0000-00-00</dataInizio>
    <dataUltimazione>0000-00-00</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z74286FC84</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA MARASCHI DAL 14.05.2019 AL 13.05.2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>519.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA4286EEFB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASCINA APOSTOLO ALZATE DI MOMO &#8211; PRIMARIA MARASCHI 05/04/19 &#8211; PRIMARIA RODARI 03/05/19 &#8211; INFANZIA NEGRI 22/05/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>PSTLRA68B63F952W</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Az. Agr. APOSTOLO LAURA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSTLRA68B63F952W</codiceFiscale><ragioneSociale>Az. Agr. APOSTOLO LAURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4B2832DAA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO BINARIO 21 &#8211; SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2/8/14 MAGGIO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fondazione Memoriale della Shoah Onlus</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Memoriale della Shoah Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA1285A4BC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto fascicoli individuali per alunni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>182,40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>182.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z662834988</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto scala per scuola infanzia NEGRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORBOX CENTER S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORBOX CENTER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>106.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>106.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z52281AD3F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE APICOLTURA VERBANO CASTELLETTO TICINO &#8211; PRIMARIA RODARI 05/04/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01975120039</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01975120039</codiceFiscale><ragioneSociale>APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9827FE2A0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE D&#8217;ESAMI a.s. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>132.39</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>132.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F27FAD9D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGRAMMA ARGO Software</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5327F0708</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Affidamento servizio di cassa quadriennio 2019/2023</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8D2775537</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RILEGATURA VOLUMI &#8211; PROTOCOLLO ANNO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01499890034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA COMETA - Cooperativa Sociale S.r.l. - ONLUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01499890034</codiceFiscale><ragioneSociale>LA COMETA - Cooperativa Sociale S.r.l. - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7327B907D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>108.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>108.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1527C3B3F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE CAPO DI PONTE BRESCIA &#8211; PRIMARIA MARASCHI 18/04/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI S.A.S. DI RINETTI SARA &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI S.A.S. DI RINETTI SARA &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>545.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>545.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDE275B9AE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1A27A3106</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; INFANZIA NEGRI/MUNARI DAL 06/05/19 AL 22/05/19 &#8211; SUN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01737910123</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Air Pullman Noleggi srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1054.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1054.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1A27A3106</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; INFANZIA NEGRI/MUNARI DAL 06/05/19 AL 22/05/19 &#8211; BARANZELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01737910123</codiceFiscale>
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            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE &#8220;UN MONDO DI AVVENTURE&#8221; SOMMA LOMBARDO &#8211; PRIMARIA MARASCHI 30/04/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>Un Mondo di Avventure srl</ragioneSociale>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE &#8220;CASTELLO VISCONTI&#8221; SOMMA LOMBARDO &#8211; PRIMARIA MARASCHI 30/04/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI S.VITO SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO &#8220;MUSEO EGIZIO&#8221; &#8211; PRIMARIA MARASCHI 27/03/19 &#8211; PRIMARIA RODARI 06/06/19 FOND.MUSEO EGIZIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO: 03/04/2019 &#8211; 02/04/2020)</oggetto>
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    <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per giochi matematici</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>111.17</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI a.s.2018/19 &#8211; MAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BENEINCASA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI a.s.2018/19 &#8211; IGENPUL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01192880035</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BENEINCASA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
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    <importoAggiudicazione>917,53</importoAggiudicazione>
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    <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE</oggetto>
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            <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale><ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1342.26</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO TONER PER LEXMARK</oggetto>
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            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>67,00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
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    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; PRIMARIA PALESTRINI &#8211; DAL 17/05/19 AL 24/05/19 &#8211; BARANZELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
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    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; RODARI DAL 22/02/19 AL 06/06/19 &#8211; S.U.N.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <cig>ZE626D626A</cig>
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    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; RODARI DAL 22/02/19 AL 06/06/19 &#8211; SAF</oggetto>
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            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>727.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1527023E8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; MARASCHI DAL 21/02/19 AL 30/04/19 &#8211; BARANZELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRO BERGANTINI 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Manutenzione macchina lava-pavimenti</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>336.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO &#8211; DAL 11/01/19 AL 14/05/19 &#8211; SUN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1454.55</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1454.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC427190BF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI a.s. 2018/19 &#8211; VIRCOL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01192880035</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BENEINCASA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGIENPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>459.83</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>459.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1C27025CB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO &#8220;VENARIA REALE&#8221;- PRIMARIA RODARI 22/02/19 &#8211; PRIMARIA MARASCHI 21/02/19 &#8211; 07/03/19 &#8211; PRIMARIA PALESTRINI 17/05/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale><ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1527023E8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; MARASCHI DAL 21/02/19 AL 30/04/19 &#8211; SUN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2309.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2309.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC426FB924</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INFRASTRUTTURA DI RETE LAN/WLAN &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>312.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>312.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2726F87F6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO &#8220;MUSEO EGIZIO&#8221; &#8211; PRIMARIA MARASCHI 27/03/19 &#8211; PRIMARIA RODARI 06/06/19 REAR SOC.COOP.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale><ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5D26F85D9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO &#8220;LA STAMPA&#8221;- PRIMARIA RODARI 22/02/19 &#8211; PRIMARIA MARASCHI 21/02/19 &#8211; 07/03/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06598550587</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06598550587</codiceFiscale><ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>981.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>981.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF626E4A32</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>USCITA DIDATTICA &#8211; TEATRO DAL VERME &#8211; MILANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO &#8211; 07/02/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>80078650159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80078650159</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>222.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>222.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E26E08B7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC926DDFF1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>V.I.C. TOUR &#8211; VIAGGI DI ISTRUZIONE ASTI MUSEO PALEONTOLOGIA &#8211; CUMIANA BIO PARCO ZOOM &#8211; PRIMARIA RODARI 24/05/19 &#8211; 27/05/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02347110039</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BERTO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>V.I.C. s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.C. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3209.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3209.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEA26D6574</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE &#8220;VILLA E COLLEZIONE PANZA&#8221; VARESE &#8211; 06 e 08 MAGGIO 2019 &#8211; INFANZIA NEGRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>80102030154</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1124.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; RODARI DAL 22/02/19 AL 06/06/19 &#8211; BARANZELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
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    <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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    <cig>ZA626D5902</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; PRIMARIA PALESTRINI &#8211; DAL 17/05/19 AL 24/05/19 &#8211; SUN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
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            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
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    <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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    <cig>Z9D26D14E4</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDIT.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7826CC453</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO TAMBURO FOTOCOPIATORE KYOCERA</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC526CC091</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE &#8220;CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO&#8221; SOMMA LOMBARDO &#8211; 08 MAGGIO 2019 &#8211; INFANZIA NEGRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SNC DI ELENA CASTIGLIONI &amp; C</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8226CB078</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA NEGRI KYOCERA KM 2035 SETTEMBRE &#8211; DICEMBRE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>122.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF826B3C52</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO D&#8217;ISTRUZIONE &#8211; PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D&#8217;ADDA &#8211; PRIMARIA PALESTRINI &#8211; 24/05/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Parco Safari della Preistoria srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale><ragioneSociale>Parco Safari della Preistoria srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4926ACE67</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>328.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>328.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7226AC8C9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SCUOLA MEDIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVNFBA93T27B019C</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD426A1452</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO ARGO dal 01/01/2019 al 31/12/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7C2694832</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGEL SEGRETERIA DIGITALE 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z622691511</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>725,00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9C2678CD3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LOCALITA&#8217; VARIE &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO &#8211; DAL 11/01/19 AL 21/03/19 &#8211; SAF</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4145.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4145.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z592676E05</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2018/19 &#8211; CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMBER VIAGGI</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01415090032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONREPOS VIAGGI</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale><ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>21300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>21300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z772676D48</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2018/19 &#8211; CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMBER VIAGGI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01415090032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONREPOS VIAGGI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05081870015</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6765.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6765.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5C2676BE3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE LOCALITA&#8217; VARIE ANNO SCOLASTICO 2018/19 &#8211; CLASSI PRIME/SECONDE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01415090032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONREPOS VIAGGI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01415090032</codiceFiscale><ragioneSociale>MONREPOS VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>7299.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8125B3652</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assicurazione alunni, personale Docente e ATA a.s. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE S.p.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>647.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>647.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCA256B656</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DAL 01/09/2018 (C &amp; M CONSULTING)</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>14783531008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C &amp; M CONSULTING</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>12976.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>97976.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z142624F2A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA A.S. 2018/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36517.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>36517.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0E25E57BE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258 &#8211; COMPETENZE DI BASE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02018470035</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Ago</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02018470035</codiceFiscale><ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Ago</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8125B3652</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assicurazione alunni, personale Docente e ATA a.s. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L. -</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIASS S.R.L. -</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13430.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>13430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF92541899</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA MUNARI DAL 01.09.2018 AL 02.10.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2F25365A2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA MARASCHI DAL 01.09.2018 AL 04.05.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>378.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>378.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5924C70A8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/19</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale><ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2495C35</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LICENZA ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE 01/11/2018 &#8211; 31/10/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1321.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1321.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE42447787</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRO ELETTRONICO &#8211; MODULISTICA ONLINE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E241C5A1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8323E6AB7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO &#8211; OLEGGIO 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-07-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>213.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5923CEEBD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 2018</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB92334F34</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA &#8220;G. RODARI&#8221; OLEGGIO 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>299.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z302298E48</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO: 03/04/2018 &#8211; 02/04/2019</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z352264859</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 2018-2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2112.96</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>528.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z30195C2F9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS G DATA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>971.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26146EC45</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SITO SCUOLA &#8211; PERIODO DAL 21.06.2015 AL 21.06.2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>198.30</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
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    </legge190:pubblicazione>